区审计局到集团公司调研指导内部审计工作

发布日期:2023-12-14 浏览次数:4511

12月14日,区审计局局长李长岭一行到滨湖国控集团和滨投集团调研指导内部审计工作。滨湖国控集团常务副总经理杨林,滨投集团党委委员、纪委书记、监事长余国康等陪同调研。此次调研采取现场座谈会的方式,深入了解公司内部审计工作开展情况。


会上,集团公司就内部审计领导体制、机构设置和队伍建设情况,内审工作开展情况,取得成效,存在的主要困难和问题做了汇报。参会人员探讨了如何充分发挥内部审计在公司内部管理、制度执行、风险管控、提质增效、促进廉政建设等方面基础性和源头性作用,以及内审与纪检的联动等。

李长岭局长对集团公司内审工作取得成效给与充分肯定。他指出,内部审计作为审计监督体系的重要组成部分,担负着“免疫系统”的作用。一是要强化政治意识,始终把党的政治建设放在首位,要按照习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上提出的“如臂使指、如影随形、如雷贯耳”的要求,履行好新时期内部审计的使命任务。二是要建立健全党组织直接领导内部审计的体制机制。落实好“一把手”管内审的要求,明确内部审计在加强内部控制和风险管理中的职责定位,督促企业各个部门共同发挥防线的作用,助力企业防风险促发展。三是要全面履行内部审计职责,不断提升内部审计工作规范化水平,做到有为有位。通过内部审计工作,提高站位、把握重点,强化风险导向和服务导向,形成日常的审计监督震慑。建立健全审计查出问题整改长效机制,做到举一反三,确保内部审计成果用起来、用到位。

12月14日,区审计局局长李长岭一行到滨湖国控集团和滨投集团调研指导内部审计工作。滨湖国控集团常务副总经理杨林,滨投集团党委委员、纪委书记、监事长余国康等陪同调研。此次调研采取现场座谈会的方式,深入了解公司内部审计工作开展情况。


会上,集团公司就内部审计领导体制、机构设置和队伍建设情况,内审工作开展情况,取得成效,存在的主要困难和问题做了汇报。参会人员探讨了如何充分发挥内部审计在公司内部管理、制度执行、风险管控、提质增效、促进廉政建设等方面基础性和源头性作用,以及内审与纪检的联动等。

李长岭局长对集团公司内审工作取得成效给与充分肯定。他指出,内部审计作为审计监督体系的重要组成部分,担负着“免疫系统”的作用。一是要强化政治意识,始终把党的政治建设放在首位,要按照习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上提出的“如臂使指、如影随形、如雷贯耳”的要求,履行好新时期内部审计的使命任务。二是要建立健全党组织直接领导内部审计的体制机制。落实好“一把手”管内审的要求,明确内部审计在加强内部控制和风险管理中的职责定位,督促企业各个部门共同发挥防线的作用,助力企业防风险促发展。三是要全面履行内部审计职责,不断提升内部审计工作规范化水平,做到有为有位。通过内部审计工作,提高站位、把握重点,强化风险导向和服务导向,形成日常的审计监督震慑。建立健全审计查出问题整改长效机制,做到举一反三,确保内部审计成果用起来、用到位。